Sagsfremstilling
I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i kommunen og udenfor kommunen, interne skoler samt special SFO i kommunen og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).
I midterste kolonne i tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af marts måned (baseret på det aktuelle visiteringer til de 7 tilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i marts tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Budgettet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr. Hvorvidt dette merforbrug overføres besluttes ifbm. regnskabsgodkendelse, jf. sag på samme dagsorden.
Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med marts måned 2019.
Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med marts måned 2019.