Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på januarmødet placeringen af ungdomshus og bibliotek. Siden har to arbejdsgrupper under byggeudvalget, en for ungdomsskolen og en for biblioteket, arbejdet sammen med rådgiverne om udformning af bygningerne.

Som godkendt på udvalgets møde i januar er ungdomshuset placeret længst mod vest. og biblioteksbygningen er rykket så meget mod vest, at der er et godt indkig til Stubhuset fra Grangårdsvej via indkørselsvejen med parkeringspladser.

Biblioteket placeres samtidig så langt mod nord, at Stubhusets eksisterende parkeringsplads ikke berøres, bortset fra to pladser, som skal flyttes for at give plads til bogbussen.  

Mellem bibliotek og ungdomshus planlægges et torv, som fælles uderum.

Ungdomshuset er disponeret til 374 m² fordelt på stueetagen og 1 sal i den sydlige del af bygningen. Indgang til bygningen sker fra syd fra fællestorvet ud mod Stubhusets parkeringsplads. Funktionerne er fordelt med både større fællesrum og mindre "huler", og således at undervisningsrum og de kreative funktioner er placeret på 1. sal, hvor også administrationen er placeret som en selvstændig afdeling.  

Biblioteket, som er disponeret til 669 m² + 54 m² kælder med fælles teknikrum for både bibliotek og ungdomshus, har indgang fra indkørselsvejen.

Biblioteket er også disponeret som en bygning delvis i to etager, således at det primære udlånsareal, der skal anvendes til alle kulturelle arrangementer, bliver med dobbelt rumhøjde. Dette rum bliver udført med store vinduer, som åbner rummet op mod byen (indkørslen ved Grangårdsvej) og mod torvet, (det fælles uderum). Første salen, som står i åben forbindelse med stueetagen, er til mere sekundære udlånsarealer og mødelokaler.  

Fra det samlede projektforslag vedhæftes planer og rummelige afbildninger af bygningerne, som giver et indtryk af projektet, samt  en materialebeskrivelse, med et foreløbig overslag. Derudover består projektforslaget af yderligere tegninger og tekniske beskrivelser.  

Det bebyggede areal udløser et krav til 28 parkeringspladser, idet Ungdomshuset og biblioteket betragtes som institutioner, hvor kravet er 1 p-plads pr 37,5 m². De 10 pladser anlægges ved indkørelsvejen og de resterende 18-20 pladser på arealet øst for Stubhuset.

Kravet til parkeringspladser til disse to byggerier er væsentlig højere end til kontorbyggeri, som f.eks. rådhuset. Fra Biblioteket og ungdomshuset gives dog udtryk for, at de ikke mener at have behov for så mange pladser; ungdomshuset ønsker i stedet meget cykelparkering.

De mange parkeringspladser, der skal anlægges, er en udfordring for projektets samlede økonomi. Derfor foreslår forvaltningen, at kun parkeringspladerne, som placeres langs indkørselsvejen udføres med belægning, kantsten og belysning, mens den resterende del, som anlægges på arealet øst for Stubhuset, foreslåes anlagt i stabilgrus. Hvis disse i stedet skal anlægge med belægning m.v. vil arealet af biblioteket skulle reduceres med ca. 20 m², som anslås at ville koste det samme som en belægning på disse pladser.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i januar, hvor nærværende projekts placering blev godkendt, at der udenfor projektet kunne ses på Stubhusets ønske om flere parkeringspladser. Samtidig har biblioteket et ønske om opførelse af en bogbusgarage i nærhed af det nye bibliotek. Disse to forhold bevirker, efter forvaltningens vurderingen, at det må forudses, at hele pladsen øst for Stubhuset på sigt skal disponeres og anlægges. Forvaltningen foreslår derfor - for at undgå at skulle at bryde belægning op igen - at anlægge pladserne her alene i stabilgrus.  

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede overførsler inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Indstilling

at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. april 2015, pkt. 29:

Indstillingen blev godkendt. 

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 49:

Indstillingen blev godkendt.

Sundhedsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at BPA flyttes, idet udvalget ikke finder det rimeligt, at budget afsat til de ældre, anvendes til opdrift på voksen handicap området.

Sundhedsudvalget anbefaler desuden, at ansøgning om overførsel af 1,1 mio. kr. til sundhedsområdet imødekommes, idet Sundhedsudvalget ønsker at prioritere patientrettet forebyggelse.

Økonomi

Forslaget indebærer, at der overføres et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. til budget 2015.

Sagsfremstilling

Overførselsreglerne for regnskab 2014 er i hovedtræk:

  • At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet.
  • At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparing end 5 % til konkrete projekter og lignende.
  • At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
  • At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
  • At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
  • At takstområder ikke overføres.
  • At overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
  • At der er max overførsel på +/- 1 mio. kr. på henholdsvis de specialiserede områder og arbejdsmarkedsområdet.

Bemærk:

Jf. anmodning fra Sundhedsudvalget er underskud på BPA (borgerstyret personlig assistance) lagt sammen og behandlet sammen med det specialiserede voksenområde. I henhold til overførselsreglerne overføres der max et merforbrug på 1 mio. kr. samlet for BPA og det øvrige specialiserede voksenområde. Ændringen forudsætter dog Byrådets endelige godkendelse.

Der er en del eksterne midler, som ikke automatisk er overført via mellemregning mellem årene. Disse er istedet indregnet med 100% overførsel.

Derudover er politiske beslutninger om 100% overførsler indarbejdet (se bemærkninger på vedlagte oversigt) og vedligeholdelsespuljen på ejendomme er indregnet med 100% overførsel.

Udfra regelsættet kan overførslerne sammenfattes i nedenstående oversigt. Overførslerne er opdelt på udvalgsniveau.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet udarbejde handleplan for afvikling af underskud. I vedhæftet oversigt er overførslerne for disse kontraktområder markeret med rødt.

Samlet er der 7,2 mio. kr. som tilfalder kassen på grund af 5% grænsen på mindreforbrug og max. +/-1 mio. kr. grænsen på de specialiserede områder og arbejdsmarked. Nedenstående oversigt viser, hvor meget der tilfalder kassen fordelt på udvalg.

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over 5%:

Center Sundhed har indsendt ansøgning om overførsel af uforbrugte midler på 1,1 mio. kr. vedr. patientrettet forebyggelse. Denne ansøgning er ikke indarbejdet i overførslen på de 13,6 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Ved regnskab 2014 er der en række områder, hvor der enten er merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Overførsler mellem 2014-2015 sker i henhold til de gældende overførselsregler, som senest er evalueret i byrådet november 2014. Den samlede overførsel fra 2014-2015 er opgjort til 13,6 mio. kr. ud af et samlet driftsresultat på 20,9 mio. kr.  

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede overførsel af 43,5 mio. kr. til budget 2015.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0