Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 63,8 mio. kr. Dermed er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 4 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 2,3 mio. kr. Forventningen er derfor fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 1,3 mio. kr.

Stigningen på 1,3 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

  • Tilgang på 5 nye anbringelser: 1,7 mio. kr.
  • Tilgang forebyggende indsatser: 0,3 mio. kr.
  • Ændring af eksisterende indsatser: 0,3 mio. kr.
  • Ophør på samlet: -1,0 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er pr. august disponeret udgifter for samlet 63,8 mio. kr. ud af budgettet på 67,6 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2015. Dermed er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 4 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 2,3 mio. kr. Dermed er forventningen fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0