Forvaltningen har modtaget forslag til budget for 2016.
Budgetforslaget for Rebild Kommune er følgende:
- Buskørsel ca. 11,9 mio. kr. minus regulering for 2014 på ca. 0,6 mio. kr: i alt ca. 11,3 mio. kr.
- Flexhandicapkørsel ca. 0,95 mio. kr. i kørselsbidrag og ca. 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag: i alt ca. 1,15 mio. kr.
Den samlede udgift til NT forventes således at blive på ca. 12,45 mio. kr. i 2016 (eksklusiv specialkørsel).
Dertil kommer et beløb i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af busstoppesteder, leje af grunde samt øvrige arbejder, så den forventede udgift i 2016 er ca. 12,65 mio kr (eksklusiv udgifterne til opgradering af busstoppesteder).
Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i 2016 12,6 mio. kr.
Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil, er:
|
Basisbudget 2016
|
NT's forventede forbrug
|
Yderligere udgifter
|
Difference
|
BUU ordinær drift (25 % af NT-udgiften skolebuskørsel)
|
2.900.000
|
2.782.000
|
|
- 118.000
|
TMU ordinær drift (75 % af NT-udgiften)
|
8.568.000
|
8.346.000
|
200.000
|
- 220.000
|
TMU handicapkørsel
|
1.110.000
|
1.144.000
|
|
34.000
|
I alt
|
12.611.000
|
12.272.000
|
200.000
|
- 139.000
|
Det forventede forbrug til NT balancerer således med et lille mindreforbrug i forhold til basisbudgettet for 2016, hvis budgetforudsætningerne holder. Det bemærkes at besparelsen i henhold til regeringens aftale med KL er medregnet i basisbudgettet.