Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2018.

Graf 1: Alle voksne borgere med disponerede udgifter.

Graf 2: Den gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.Det ses af Graf 1, at der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 26. oktober viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 115,1 mio. kr. En tabt ankesag på 0,2 mio.kr., får nettoudgifterne op på 115,3 mio.kr. Ialt en stigning på 3,2 mio.kr. , mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,2 mio.kr.
Graf 2 viser, at den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger på nuværende tidspunkt ligger under udgangspunktet i begyndelsen af året. Stigningen i de samlede udgifter skyldtes med andre ord flere borgere.
Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 1,3 mio.kr. Stigningen i nye foranstaltninger udgør 0,9 mio.kr., stigningen i ændrede foranstaltninger udgør 0,2 mio.kr. En tabt ankesag udgør 0,2 mio.kr. På de udvalgte 30 Fokussager forventer vi på nuværende tidspunkt en besparelse på 1,8 mio.kr. set i forhold til udgangspunktet. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.
Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.