Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Indstilling


at sagen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet et månedligt orienteringspunkt om økonomien, foruden de større økonomivurderinger (ØKV1 -3)

 

I nedenstående oversigt er vist drifts forbruget med udgangen af marts måned 2016. Ligesom der er vist forbrugsniveauet på samme tidspunkt sidste år.

Der er med udgangen af marts måned 2016 anvendt 24,6 % af budgettet, mens der i 2015 på samme tidspunkt var anvendt 24,5 % af budgettet.

Det bemærkes at oversigten er uden overførsler for begge år, således at forudsætningen for sammenligning er bedre.

I bilaget er der vedlagt en mere omfattende rapport over forbruget, hvor det er muligt at se det detaljerede forbrug i forhold til såvel det oprindelige som det korrigerede budget.

Der er endvidere vedlagt diverse økonomioversigter. (Likviditet, befolkning og fravær)

På mødet vil der endvidere blive udleveret en oversigt over status de økonomiske handleplaner med udgangspunkt i merforbrugen i regnskab 2015. 

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sag med diverse oversigter over status for økonomien med udgangen af marts 2016

Beslutning

Indstilles godkendt idet udvalgene frembringer et sparekatalog på 1% indenfor eget område.

Indstilling


at budgetproceduren for 2017-20 godkendes
at der tages stilling til, om der skal tilvejebringes et råderum og herunder i hvilket omfang
at der tages stilling til eventuelle fælles temaer for fagudvalgenes budgetdrøftelser før sommerferien

Økonomi

ingen

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018-20 udarbejdet et sæt retningslinjer for budgetlægningen i form af nærværende budgetprocedure.

Som konsekvens af, at der er store usikkerheder for den kommunale økonomi i de kommende år behandlede byrådet i januar 2016 en sag om tidlig budgetstart, hvor udfordringer og usikkerheder var nærmere beskrevet. Byrådet tog i januar sagen til efterretning.

Forvaltningen har med baggrund heri udarbejdet konkret oplæg til budgetproces for 2017-2020 med udgangspunkt i seneste års proces og erfaringerne herfra, ud fra en betragtning om, at der de seneste år, er opnået brede budgetforlig og budgetteret med styrkelse af likviditeten.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.

2. Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik

3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.

4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Den økonomiske politik

Det er Byrådets mål, at:

1. Have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.

2. Have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.

3. Have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i 2014

4. Lånoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.

5. Der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) for dermed, at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder.

6. Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.

7. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetproceduren indeholder forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgnings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til imødegåelse af de udfordringer, der er præsenteret i sagen om tidlig budgetstart og senere på Byrådets visionsseminar.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en reduktion af fremskrivning på løn og priser (det bemærkes at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og 2016 reducerede fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2015-19), samt via målrettede reduktioner (serviceniveau) og effektiviseringer.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Primo hvert år behandles en procedure for kommende års budgetudarbejde, der beskriver de nærmere retningslinjer for budgetarbejdet. I budgetprocessen er der forslag til tidsplan, en gennemgang af forudsætninger for det administrative basisbudget og budgetudfordringer.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0