Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Annette Søgaard sygemeldt. Annette Brun Hansen indkaldt som stedfortræder

Indstilling


at det indstilles til Byrådet at afrapporteringen tages til efterretning

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 80:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomi

Der var i 2015 budgetteret med en besparelse på 1.000.000 kr., men der er i 2015 realiseret en besparelse på 2.284.842 kr.

Sagsfremstilling

Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på 3.626.892 kr. og et tilbagebetalingskrav på 263.906 kr., hvor af 2.284.842 kr. udgør den kommunale andel. Der er nærmere redegjort for resulatet i vedhæftede bilag.

Udbetaling Danmark har oplyst, at resultatet af Deres kontrolsamarbejde med Rebild Kommune i 2015 har medført et samlet provenu 254.703 kr., heraf udgør 83.456 kr. stop/nedreguleringer af diverse ydelser og 171.247 kr. er tilbagebetalingskrav. Opgørelsen er vedlagt som bilag 1, idet provenuet ikke er medregnet i resultatet for Rebild Kommunes kontrolarbejde. Dette skyldes at Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsområdet med pensionsydelser, barselsdagpenge, boligsikring samt familieydelser.

Resultatet af kontrolarbejdet for Rebild Kommune er opgjort i nedenstående tabel fordelt på ydelser

Type af ydelser

Tilbagebetalingskrav

Fremadrettet beløb

Total

% af samlet sum

Kontanthjælp

42.756

2.562.141

2.604.897

71,82%

Sygedagpenge

103.885

515.848

619.733

17,09%

Økonomisk friplads

0

160.159

160.159

4,42%

Ledighedsydelse

117.265

0

117.265

3,23%

Fleksløntilskud

0

77.003

77.003

2,12%

Boligstøtte

0

47.835

47.835

1,32%

Samlet sum

263.906

3.362.986

3.626.892

100,00%

Kommunal andel

155.406

2.129.436

2.284.842

I Rebild Kommune er der i alt behandlet:

·  42 sager med provenu

·  56 sager uden provenu

Udover de 98 sager, har kontrolmedarbejderen ydet assistance i andre sager, som ikke indgår i opgørelsen.

Der er 36 igangværende sager.

Der vil i 2016 fortsat blive arbejdet på at udvide den helhedsorienterede kontrol, og derigennem styrke samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdsparter. Dette vil forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed styrke retssikkerheden for borgerne. Anvendelsen af Den Fælles Dataenhed bliver omdrejningspunkt for flere mindre indsatser i 2016.

Derudover vil vi fokusere på følgende tiltag:

  • Adresseprojekt fordi mange sociale ydelser knytter sig op på folkeregisteradressen.
  • Opfølgning af selvstændige erhvervsdrivende i fleksjob. Arbejdet vil bestå af gennemgang af regnskaber og bilagsmateriale, samt afklaring og vejledning i vurdering af forsørgelsesgrundlaget.
  • Projekt omkring Økonomisk Friplads.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Årsrapporten 2015 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2015

Beslutning

Godkendt.

Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Annette Søgaard sygemeldt. Annette Brun Hansen indkaldt som stedfortræder

Indstilling


at budgetproceduren for 2017-20 godkendes
at der tages stilling til, om der skal tilvejebringes et råderum og herunder i hvilket omfang
at der tages stilling til eventuelle fælles temaer for fagudvalgenes budgetdrøftelser før sommerferien

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 74:

Indstilles godkendt idet udvalgene frembringer et sparekatalog på 1% indenfor eget område.

Økonomi

ingen

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018-20 udarbejdet et sæt retningslinjer for budgetlægningen i form af nærværende budgetprocedure.

Som konsekvens af, at der er store usikkerheder for den kommunale økonomi i de kommende år behandlede byrådet i januar 2016 en sag om tidlig budgetstart, hvor udfordringer og usikkerheder var nærmere beskrevet. Byrådet tog i januar sagen til efterretning.

Forvaltningen har med baggrund heri udarbejdet konkret oplæg til budgetproces for 2017-2020 med udgangspunkt i seneste års proces og erfaringerne herfra, ud fra en betragtning om, at der de seneste år, er opnået brede budgetforlig og budgetteret med styrkelse af likviditeten.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.

2. Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik

3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.

4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Den økonomiske politik

Det er Byrådets mål, at:

1. Have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.

2. Have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.

3. Have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i 2014

4. Lånoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.

5. Der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) for dermed, at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder.

6. Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.

7. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetproceduren indeholder forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgnings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til imødegåelse af de udfordringer, der er præsenteret i sagen om tidlig budgetstart og senere på Byrådets visionsseminar.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en reduktion af fremskrivning på løn og priser (det bemærkes at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og 2016 reducerede fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2015-19), samt via målrettede reduktioner (serviceniveau) og effektiviseringer.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0