Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 66,2 mio. kr. Dermed er der 1,5 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Det vurderes dog, at der ikke kommer yderligere tilgang og dermed er der ikke længere medtaget en forventede tilgang. Forventningen til årets resultat er et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.
Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,1 mio. kr. Forventet tilgang er derimod nedskrevet med 0,8 mio. kr. Dermed forbedres forventningen til årets resultat med 0,7 mio. kr. i forhold til seneste vurdering.

Stigningen på 0,1 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:
- 22 nye indsatser (heraf 3 nye anbringelser); 0,2 mio. kr.
- 10 ophørte indsatser; -0,3 mio. kr.
- 34 ændringer i eksisterende indsatser; 0,2 mio. kr.