Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

I 2019 er der et samlet budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 71 mio. kr., dermed er budgettet for 2019 overskredet med 0,9 mio. kr. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 0,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. som ved sidste status.
Siden sidste status har der været en nettotilgang i de disponerede udgifter på 0,4 mio. kr. Samlet har der været ændringer i 93 indsatser, hvoraf 22 er nye indsatser, 13 indsatser er ophørt og 58 er ændringer i eksisterende indsatser. Nedenstående tabel viser hvordan ændringen på 0,4 mio. kr. fordeler sig. Ved sidste status var der indregnet en forventet tilgang resten af året på 0,6 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat med 0,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr., idet vi forventer der vil komme ændringer i disponeringen resten af året.
