Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årets 3. økonomivurdering på Kultur og Fritidsudvalgets område.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt laver på baggrund af forbruget i pr. 30/9. Der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af regnskabsåret.
Der forventes i år 2019 et samlet forbrug på 51,8 mio. kr. mens Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget ialt udgør 53,9 mio. kr. (Indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel på 6,2 mio. kr. fra år  2018).
Dette giver en forventet afvigelse på 2,1 mio. kr. som et mindreforbrug.
I forhold til ØKV2 er det korrigerede budget opskrevet med kr. 350.000. Baggrunden for denne opskrivning er en overførsel  fra skoleområdet under BU til Ungdomsskolen i forbindelse med projektet "Læringslokomotivet.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5% grænsen for overførsler, med henblik på at nedbringe det samlede merforbrug i det forventede regnskab for 2019.
Udviklingen i det forventede regsnkabsresultat på Kultur og fritidsudvalgets område er gået fra et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. i ØKV2 til et forventet mindreforbrug i ØKV3 på 2,1 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget kan dels tilskrives en tilbageholdenhed jf. Byrådets udmelding, dels en låneomlægning på halområdet og dels at en del af udgiften til udskiftning af låsesystemer er udskudt til år 2020.

Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug i forhold til udvalgets korrigerede budget inkl. overførsler.
Årest største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventet mindreforbrug vedrørende driftstilskud til hallerne på 0,8 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokalebooking/låsesystem på 0,5 mio. kr.,et mindreforbrug på lokaletilskud på 0,3 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende kultur- og medborgerhuse på 0,3 mio. kr. og et merforbrug vedrørende Naturskolen på 0,1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser på Kultur og Fritidsudvalgets område henvises til økonomivurderingen der er vedhæftet som bilag til sagen.

Resume

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget.

Årets 3. økonomivurdering for Kultur og Fritidsudvalget viser et forventet forbrug på 51,8 mio. kr. mens udvalgets korrigerede budget udgør 53,9 mio. kr.
Dette betyder et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
I forhold til ØKV2 er det korrigerede budget opskrevet med kr. 350.000. Baggrunden for denne opskrivning er en overførsel fra skoleområdet under BU til Ungdomsskolen i forbindelse med projektet "Læringslokomotivet.

Beslutning

Godkendt.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0