Sagsfremstilling
Der er ikke en tydelig tendens fra de seneste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg oplever p.t. generelt en væsentlig stigning i antallet af børn, der indstilles til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven. Der er siden sidste disponering sket en del ændringer i og med at der er kommet nye børn til og at udgiften hertil var dyrere end forventet. Der er pt. fortsat børn, der er vurderet, at de er i målgruppen til et specialiseret tilbud, men hvor det undersøges, hvilket tilbud der vil kunne støtte barnet bedst. Der må derfor påregnes yderligere udgifter hertil.
I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. maj 2021(baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2019 og 2020 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.
Som det ses, er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 5,4 mio. kr. ud af et budget på 5,7 mio. kr. Med baggrund i de forventede disponerede udgifter til de aktuelt kendte børn udviser disponeringsregnskabet et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. Det vurderes dog med stigningen i antal børn i målgruppen til § 32 og den støtte disse børn skal tilbydes, at budgettet vil blive brugt.
Serviceloven § 32 |
Regnskab 2019 |
Regnskab 2020 |
Disponerede udgifter dd |
Forventede disponerede udgifter på kendte børn |
Samlede udgifter: |
4.427.175 |
5.362.144 |
5.328.471 |
5.434.158 |
Specialbørnehave Læringscenter Himmerland |
|
|
1.910.184 |
1.910.184 |
Specialbørnehave i anden kommune |
|
|
1.978.622 |
1.978.622 |
Kommunal institution med støtte |
|
|
1.439.665 |
1.439.665 |
Afventer revisitering (skøn) |
|
|
|
105.687 |
Budget |
|
|
|
5.667.400 |
Overførsel fra sidste år |
|
|
|
-10.647 |
Forventet afvigelse indeværende år |
|
|
|
222.595 |
- = merforbrug og + = mindreforbrug |
|
|
|
|
Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med maj holdt op imod budgettet for 2021 og regnskabet for 2020.