Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn.

Der er ikke en tydelig tendens fra de seneste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg oplever p.t. generelt en væsentlig stigning i antallet af børn, der indstilles til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven. Der er siden sidste disponering sket en del ændringer i og med at der er kommet nye børn til og at udgiften hertil var dyrere end forventet. Der er pt. fortsat børn, der er vurderet, at de er i målgruppen til et specialiseret tilbud, men hvor det undersøges, hvilket tilbud der vil kunne støtte barnet bedst. Der må derfor påregnes yderligere udgifter hertil.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. maj 2021(baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2019 og 2020 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.
Som det ses, er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 5,4 mio. kr. ud af et budget på 5,7 mio. kr. Med baggrund i de forventede disponerede udgifter til de aktuelt kendte børn udviser disponeringsregnskabet et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. Det vurderes dog med stigningen i antal børn i målgruppen til § 32 og den støtte disse børn skal tilbydes, at budgettet vil blive brugt.

Serviceloven § 32

Regnskab 2019

Regnskab 2020

Disponerede udgifter dd

Forventede disponerede udgifter på kendte børn

Samlede udgifter:

4.427.175

5.362.144

5.328.471

5.434.158

Specialbørnehave Læringscenter Himmerland



1.910.184

1.910.184

Specialbørnehave i anden kommune



1.978.622

1.978.622

Kommunal institution med støtte



1.439.665

1.439.665

Afventer revisitering (skøn)




105.687

Budget




5.667.400

Overførsel fra sidste år




-10.647

Forventet afvigelse indeværende år




222.595

- = merforbrug og + = mindreforbrug






Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med maj holdt op imod budgettet for 2021 og regnskabet for 2020.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget


Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. maj 2021, at der er foretaget disponeringer for godt 5,4 mio.kr. ud af budgettet på små 5,7 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.


Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.




Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 66,5 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på 2,3 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nedsat med 2,5 mio. kr., så der nu er indregnet 5,4 mio. kr. i tilgang. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 71,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år på 0,1 mio. kr.


Ændringen i disponerede udgifter på 2,3 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 152 indsatser, 41 indsatser er ophørt og 59 nye indsatser er kommet til. Ændringerne ligger primært på disponeringer i Familiehuset, hvor der er en del indsatser, som er blevet forlænget. Udgifterne til objektiv finansiering af sikrede døgninstitutioner er nedsat med 0,2 mio. kr., idet taksten på nogle af tilbuddene i år er lavere på grund af indregnet overskud i 2019.




Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering på omkring 6,7 mio. kr. svarer til restbudgettet. Center Familie og Handicap forventer, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 5,4 mio. kr. De forebyggende indsatser er typisk disponeret med en kortere periode, så her forventer vi den største tilgang i løbet af året. Vi forventer 2,1 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre udgifter til anbringelser.



Resume

Sagen afgøres i: Børne- og familieudvalget


Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser, at der pr. maj 2021 er disponeret 66,5 mio. kr. af budgettet på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel på 0,1 mio. kr. fra regnskab 2020. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0