Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udmøntningen af budgettet og besluttede:

Tilførslen af 0,350 mio. kr. til Ungdomsskolen tillægges budgetrammen for Ungdomsskolen.

Udvalget ønsker i forhold til rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. til næste møde et notat om besparelsesmulighederne. Udvalget peger på at følgende kan indgå:

Præmiering af særlige idrætspræstationer, reduktion af puljen til fyrtårnsprojekter, reduktion af puljen til Løbende kulturelle aktiviteter, finansieringsbehov til halgulv, mulighed for mindre rammebesparelse fordelt på det samlede budget for kultur- og fritidsområdet.

Anlægsbevillingen til Kulturskolen på yderligere 2 mio. kr. i 2020. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til etablering af nybyggeri i henhold til tidligere beslutninger.

Anlægsbevilling til Regan Vest udmøntes i henhold til kommunens forpligtigelser i samarbejdet om etableringen af museet.

Udvalget drøftede udmøntningen af anlægsbevillingen til 4 kultur- og fritidsprojekter og besluttede, at forvaltningen tager kontakt til de 4 ansøgere med henblik på drøftelse af den videre proces omkring deres ansøgning inden næste møde. Der er mulighed for støtte til kvalificering af projekterne på op til 25.000 kr. pr. projekt. Udgangspunktet for et kommunalt tilskud til projekterne vil være den ramme, projekterne tidligere har meldt ind til realisering af 1. fase.

Udvalget fastlagde nogle generelle principper for bevilling af tilskud til projekterne:

- Projekterne skal være færdigbeskrevet før der kan gives en kommunal bevilling. Herunder skal juridiske forudsætningerne for, at projektet kan gennemføres, være afklaret.

- En bevilling gives i en tidsbegrænset periode, hvor ansøgerne har mulighed for at finde restfinansiering til projektets realisering. Såfremt der ikke kan rejses den nødvendige finansiering, bortfalder det kommunale tilskud.

I forhold til Menateket, Øster Hornum Hallen er der særskilt sag på dagsorden om juridiske forudsætninger for projektets gennemførelse.

I forhold til Stubhuset har Byrådet tidligere godkendt en henvendelse til Statsforvaltningen om muligheden for, at Foreningen bag Stubhuset kan overtage bygningen, som grundlag for det samlede projekts realisering. Såfremt der ikke opnås godkendelse hertil, skal projektet genvurderes.

I forhold til projekterne i Haverslev Hallen og Årestrup er der behov for sikring af, at der forelægger en endelig projektskitse.

Sagerne behandles igen i Kultur- og fritidsudvalget, når der forelægger endelige projektskitser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter udvalgets punkter i budgetaftalen og træffer beslutning om udmøntning

Økonomi

Økonomi jf. budgetaftalen for 2019 - 22.
Beløbene er indarbejdet i budgettet for perioden

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2019 - 22 indeholder en række beslutninger indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område. Nedenfor er der indsat en oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf. Det fremgår således, om beslutningen kan udmøntes administrativt af forvaltningen eller om skal være en yderligere politisk behandling inden udmøntning.

 

 Alle anlægsbevillinger over kr. 500.000 skal frigives af Byrådet. 

Resume

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

På baggrund af vedtagelsen af budget 2019 er der behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om udmøntning af de dele af budgettet på udvalgets område, som kræver yderligere politisk beslutning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager økonomivurderingen efterretning.

Økonomi

Ingen.

Sagsfremstilling

 Hermed fremlægges året 3. økonomivurdering på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler, der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af året.
Der forventes i år 2018 et samletforbrug på 49,9 mio. kr.  mens Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget i alt udgør 54,4 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 4,5 mio. kr. som et mindreforbrug.

Det samlede mindreforbrug på 4,5 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug indenfor udvalgets samlede budget. Årets største afvigelser er et mindreforbrug vedr. Haller og idrætsanlæg på 1,9 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende Kultur- og medborgerhuse på 1,1 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokalebookingsystemet på 0,9 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 0,6 mio. kr., et merforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,3 mio. kr., og et mindreforbrug vedrørende landdistriktsområdet på 0,1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:

  • Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettal mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår også i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
  • Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med de væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
  • På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0