Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år årligt udarbejde en kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Ligeledes skal årets søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse opgøres. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året. Det besluttet at måltal for søgningen indarbejdes i den årlig kvalitetsrapport for vejledningsindsatsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rebild Kommune beslutter om etablering af det foreslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdækning de første tre år, kan godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. maj 2022, pkt. 70:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 142:

Indstilles godkendt på betingelse af, at alle øvrige 10 nordjyske kommuner tilslutter sig etableringen af tilbuddet. Tilslutter ikke alle nordjyske kommuner sig, forelægges sagen på ny.


Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig at det er svært at finde tilbud som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse, hvor også data for Rebild Kommune er angivet).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt at det er nødvendigt at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen – det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.


Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdækning de første år efter tilbuddet er etableret.

Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år og at Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr. som skal fordeles mellem kommunerne over en tre-årig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.

Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi, og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre. Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier fordelt efter kommune.

Endelig skal det anføres, at Morsø og Læsø Kommuner har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Direktørkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland som er målrettet børn og unge med bl.a. svær selvskadende adfærd. Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdækning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret.

KKR Nordjylland drøftede sagen på møde den 25. marts 2022 og besluttede at sende sagen videre til den enkelte kommunalbestyrelses godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at der meddeles tillægsbevilling på 1.350.000 kr. til realisering af projektet, så den samlede anlægsbevilling til projektet bliver 4.600.000 kr.,

at bevilling sker fra mindreforbrug på byggemodning Juelstrupparken og Neptunvej, og

at den samlede anlægsbevilling frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 116:

Indstilles godkendt. Flemming Larsen tager forbehold for sin stillingtagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 141:

For at indstille sagen til godkendelse stemte Jesper Greth, Jeppe Ugilt Hansen, Mads Holm Danielsen og Nicolai Niemann.


Imod stemte Morten Kamstrup.


Peter Hansen og Allan Busk forbeholdt sig deres stilling.


Indstilles godkendt.

Økonomi

Der er tidligere bevilliget i alt 3,250 mio. kr. til projektet.


Det samlede anlægsoverslag efter licitationen lyder på kr. 4,6 mio. kr. Heraf er indeholdt 10 % til uforudsete udgifter. Derudover har der været afholdt åstedsforretning, hvor der har været afgivet et erstatningstilbud, som en grundejer ikke har accepteret. Derfor er sagen henvist til taksationskommissionen. Forvaltningen påregner derfor en ekstra omkostning til taksationskommissionen på ca. 25.000 kr. som er lagt oven i anlægsoverslaget.


Dermed mangler der 1.350.000 kr. i den samlede økonomi for at kunne realisere projektet.


Forvaltningen har set på mulighederne for at finansiere de manglende midler, og foreslår følgende muligheder:


  • Byggemodning Juelstrupparken er ændret til at omfatte etablering af en adgangsvej til de 2 virksomheder. Dermed forventes der at være et mindreforbrug på projektet på 1,0 mio. kr.
  • Forlængelse af Neptunvej forventes færdiggjort med slidlag i 2023 efter de byggerier, der lige nu pågår. Der forventes et mindreforbrug på projektet på 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt 2 licitationer på signalregulering af krydsene Nibevej - Hobrovej og Buderupholmvej - Hobrovej i Støvring. Oversigtskort er i bilag 1. Licitationerne blev afholdt som offentlige licitationer med tildelingskriteriet laveste pris.


De 2 licitationer omfattede henholdsvis anlægsentreprisen samt signalentreprisen på projektet.


På anlægsentreprisen, der omfatter ombygning af kanaliseringsanlægget samt etablering af højresvingsbaner og vejbelysning, kom der kun et tilbud fra Arkil, som dermed blev lavestbydende med en samlet entreprise sum på kr. 2.464.738,- kr.


På signalentreprisen, der omfatter etablering af signalanlægget i krydset, kom der 3 tilbud fra signalfirmaer, heraf blev de 2 af tilbuddene erklæret ukonditionsmæssige, da der var anvendt en forkert tilbudsliste til afgivelse af tilbuddet. Dermed var det ITS Teknik, som vandt entreprisen med en samlet tilbudssum på kr. 1.098.140,-


Det samlede anlægsoverslag kommer dermed op på 4,6 mio. kr., da der til anlægsoverslaget er lagt 25.000 kr. oveni til taksationskommissionen


Post

Dkk ekskl. moms

Bygherreleverance (Opmåling, armaturer samt arealerhvervelse)

150.000,-

Ekstra indkøb af armaturer iht. lysberegning (Estimeret)

28.000,-

Anlæg inkl. Stipulerede ydelser (Ca. 87.000 kr.)

1.673.242,-

Belysning

791.496,-

Signalprojekt

1.098.140,-

Rådgivning inkl. Byggeledelse og fagtilsyn (85.000,-)

415.000,-

Sum

4.155.878,-

I alt inkl. Uforudseelige udgifter (afsat ca. 10 pct.)

4.575.000,-


Den manglende finansiering og dermed ekstra politiske behandling af projektet medfører, at projektet udskydes i 1 måned, da der var kalkuleret med opstart af projektet i marken i slutningen af april måned. Denne opstart flyttes til starten af juni 2022.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Der søges om ekstra finansiering samt frigivelse af anlægsmidler til etablering af signalregulering af krydsene Hobrovej - Nibevej og Hobrovej - Buderupholmvej.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0