Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

I regnskabsåret 2021 er der konteret et driftsresultat på -197.594 kr.


I 2020 var der budgetteret med et driftsresultat på -344.000 kr.


Regnskabet for 2021 afviger fra budgettet pga. følgende:


• Færre udgifter til afledning af spildevand

• Færre udgifter til slutafdækning


Selv om deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm.


I perioden fra maj 2018 til og med april 2021 er der udført en slutafdækning af deponiet. Slutafdækningen er godkendt af Miljøstyrelsen i 2021.


Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2022 til 2027. I 2022 forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med konsulentbistand til dels at undersøge, om der er tilstrækkelige midler til at varetage deponiets forpligtelser i fremtiden og til dels at undersøge, om deponiet har medført en påvirkning af grundvandet.

Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.




Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2021, 14.129.946 kr.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.


Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.


Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive byråd.


Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:


• Retablering og slutafdækning af deponiet (gennemført i 2021)

• Bortskaffelse af spildevand

• Analyser af spildevand og grundvand

• Drift og vedligehold af pumpesystem mv. til spildevand


Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.


Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 14,1 mio. kr. (ultimo 2021).


BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.


Udkast til årsregnskab 2021, revisionsberetning årsberetning 2021 og ledelsens regnskabserklæring er vedlagt ved bilag 1-3.


I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.


Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner.

Indstilling

Fondens bestyrelse indstiller til, at fonden opløses. I henhold til fondens vedtægter anvendes fondens resterende midler i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.  

Sagsfremstilling

I perioden 2017 - 2018 faciliterede Business Rebild i regi af fonden et inkubationsmiljø, hvor iværksættere havde mulighed for at deltage i et forløb, med kontorplads i et fælleskontor i Business Park Nord.


I perioden 2018 - 2021 blev konceptet udviklet til i højere grad også at understøtte iværksættere udenfor det fysiske miljø i Business Park Nord, dog fortsat med mulighed for at leje kontorplads i fælleskontor.


I 2020 vurderede fondens bestyrelse, at markedet nu havde udviklet sig i positiv retning til fordel for de selvstændige. Der fandtes nu flere private tilbud, hvorfor det blev besluttet at afvikle udlejningsaktiviteterne. Iværksætterne i inkubationsmiljøet blev tilbudt at flytte i lignende private tilbud til sammenlignelige vilkår.


Det er både bestyrelsens og Business Rebilds opfattelse, at fonden har bidraget positivt til opstart og udvikling af en række iværksættere. Mange af disse benytter sig stadig af sparring og forløb i regi af Business Rebild. Tilgangen af nye iværksættere er i dag stabil, og det vurderes at samspillet mellem iværksættere, private aktører og offentlig sparring fungerer godt.


Arbejdet med iværksætterne foregår i dag reelt i regi af Business Rebild, da fondskonstruktionen i den sammenhæng ikke spiller en aktiv rolle.


Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.


Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 at oprette fonden "Kickstart Rebild" (tidligere navngivet "Fonden BPN Incubation"), med det formål at bidrage til at understøtte et fysisk inkubationsmiljø for iværksættere. Indsatsen har gennem årene været en succes og skabt fundament for at bringe opstarts iværksættere til vækst iværksættere. I dag drives der flere private udlejningsmiljøer, hvorfor fondens oprindelige formål ikke findes hensigtsmæssigt at fortsætte. Business Rebild vil fortsat arbejde målrettet med vejledning, forretningsudvikling, kompetenceudvikling og arrangementer målrettet de lokale iværksættere i Rebild Kommune, uændret fondens opløsning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om:

  • at kommunens fagudvalg i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik gennemfører drøftelse af områdernes økonomiske udfordringer, og hvordan disse kan imødekommes indenfor rammerne af udvalgenes eget forventede basisbudget.
  • at drøfte hvilke overførte anlægsprojekter fra 2021 der kan udskydes eller opgives, for at give økonomisk råderum til helt nødvendige anlægsinvesteringer.
  • at Økonomiudvalget og Byrådet afventer overblik over resultatet af regeringsaftalen inden der tages stilling til reduktionskravet på 0,5% for budget 2023. På baggrund af resultatet af regeringsaftalen kan der skabes et overblik over kommunens samlede økonomiske balance, og dermed skabes grundlag for en vurdering af om der er tilstrækkeligt råderum til at ændre budgettet, så det er uden budgetreduktion på 0,5%.
  • at Økonomiudvalget og Byrådet efterfølgende og inden fastlæggelse af budgetlægningen for 2024 tager stilling til hvilken praksis der eventuelt skal erstatte et årligt effektiviseringskrav på 0,5%.



Sagsfremstilling

I kommunens økonomiske politik, som Byrådet har vedtaget d. 24. april 2022, fremgår, at "økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område finansieres via omstillinger". Det betyder, at fagområder med udfordringer indenfor en given bevilling, skal håndtere disse via omstilling eller omprioritering inden for bevillingens eller udvalgets område.

Den årlige råderumsopgave på 0,5%

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2022: "at det kommende byråd i starten af 2022 igangsætter en proces, hvor det overvejes, hvordan budgetprocessen fremover kan tilrettelægges anderledes med henblik på bl.a. at sikre, at der tilstræbes afsat mere tid til høringsfasen, og at det drøftes, om og i givet fald hvordan der kan skabes det fornødne råderum uden, at der gennemføres en årlig 0,5 pct. generel reduktion."

Budgetprocessen er forsøgt tilrettelagt i overensstemmelse med målsætningen for inddragelse og høring. I forhold til målsætning om råderum er der i det vedtagne budget 2022-2025 indlagt effektiviseringer og besparelser på 0,5 procent årligt (pånær for ydelsesdelen af arbejdsmarkedsområdet). Reduktionerne på 0,5 procent svarer til 7 mio. kr. De er i det vedtagne budget 2022-2025 forudsat gennemført hvert år. Det vil sige, at der er indlagt nye reduktioner hvert år. Der er således tale om en "trappestige", som udgør 7 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 21 mio. kr. i 2025. Tabellen herunder illustrerer modellen.


Tabellen herunder viser resultatopgørelsen for budget 2022. Den viser, at råderummet på bundlinien i det vedtagne budget 2022-2025 alt andet lige ikke er tilstrækkeligt til, at absorbere en budgetlægningspraksis uden den årlige ekstra 0,5 procent råderumsreduktioner.

Såfremt den nuværende praksis med gennemførelse af reduktioner på 0,5% årligt skal ophøre, er det derfor nødvendigt - vurdereret ud fra det foreliggende grundlag - at erstatte denne praksis med alternative råderumsinitiativer, eller at de afledte konsekvenser af regeringsaftalen for 2023 er så positive at aftalen medfører balance i kommunens økonomi uden råderumsreduktioner. I den aktuelle budgetlægning for 2023 foreslås det derfor, at det afventer et overblik over konsekvenserne af regeringsaftalen før der tages stilling til om råderumsreduktionerne på 0,5% skal tages helt eller delvist ud af basisbudgettet for 2023. På baggrund af resultatet af regeringsaftalen kan der skabes et overblik over kommunens samlede økonomiske balance, og dermed skabes grundlag for en vurdering af om der er tilstrækkeligt råderum til at ændre budgettet, så det er helt eller delvist uden budgetreduktion på 0,5%.

Såfremt praksis med 0,5% råderumsreduktioner fortsætter på langt sigt, kan denne råderumsopgave ses som en kendt langsigtet effektiviseringsopgave, hvor fagområderne har tid til at gennemføre et langsigtet og strategisk investeringsperspektiv på tilvejebringelse af råderum via effektiviseringer. Det foreslås, at Økonomiudvalget og byrådet efterfølgende og inden fastlæggelse af budgetlægningen for 2024 tager stilling til hvilken praksis der eventuelt skal erstatte et årligt effektiviseringskrav på 0,5%.

Udfordringer i budgetlægningen for 2023-2026

I tabellen herunder fremgår mer- og mindreudgifter for kommunens fagudvalg opgjort pr. bevilling i forhold korrigeret budget uden overførsler fra regnskab. Opgørelsesmetoden uden overførsler medfører, at resultateterne ikke forstyrres af den midlertidige ændring af budgettet, som regnskabsoverførslerne er udtryk for. Herved giver opgørelsen bedre mulighed for at identificere en eventuel strukturel ubalance.


På baggrund af tabellen kan følgende områder umiddelbart siges at have økonomiske udfordringer, som skal håndteres i budgetlægningen:

  • Pleje og Omsorg fremstår med merudgifter i begge år på 22,5 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i, hvilket netop er udtryk for, at området er presset rent økonomisk.
  • Skoleområdet er presset som følge af stigende udgifter til specialundervisning. Det slår igennem i forventningerne til 2022 med merudgifter på 6,8 mio. kr., men presset fra specialundervisning er i 2021 imødekommet af mindreudgifter på fællesposter.
  • Dagtilbud havde merudgifter på 2,7 mio. kr. i 2021 og forventes at få tilsvarende merudgifter i 2022. I 2021 var der tale om brug af opsparing, men opsparing er brugt. Området presses - som skoleområdet - af øget behov for specialtilbud.

Samlet set kan der identificeres følgende udfordringer, som skal håndteres i budget 2023-2026, og som er uddybet i vedlagte bilag.

Driftsvirksomheden:

  • Specialundervisning i Folkeskolen
  • Specialtilbud på dagtilbudsområdet
  • Pleje og omsorg
  • Stigende inflation og energipriser
  • Udgifter forbundet med fordrevne fra Ukraine
  • Udgifter til Covid-19
  • Administration
  • Regeringens mål om at udbrede fjernvarme.
  • Minimumsnormeringer

Anlægsvirksomhed:

  • Regeringen vil fremme energiinvesteringer og reducere den kommunale anlægsramme.
  • Prisstigninger på anlægsopgaver
  • Bruttoanlægsramme for snæver:
  • Investeringer i udviklingsområder og byggemodning for at sikre udbud af grunde.
  • Genbesøge anlægsoverførsler fra 2021 på 136,6 mio. kr. Oversigt er vedlagt. Projekter med gul markering har der ikke være forbrug på i 2021, hvorfor de formentlig ikke er påbegyndt.
  • En række konkrete større projekter eksempelvis skolen i Støvring, køb af arealer til brug for kommunens videre udvikling, dagtilbudskapacitet, infrastruktur osv.
  • Vedligeholdelse, genopretning og modernisering af kommunale bygninger
  • Vedligehold og genopretning af infrastruktur
  • Overførselsudgifter og indtægter fra tilskud bliver muligvis reduceret

En betydelig udfordring ved budgetlægningen er, at Regeringen har signaleret, at den vil skære i kommunernes anlægsrammer for at frigøre anlægskræfter til den massive grønne investeringsplan, som skal frigøre Danmark og Europa fra russisk naturgas. Derudover ønsker regeringen, at kommunerne bruger en del af den resterende anlægsramme, til at udfase naturgassen i kommunernes egne bygninger.

Såfremt regering ønsker, at reducere den nuværende anlægsramme på 19,9 mia. kr. med eksempelvis 4 mia. kr., vil det svare til at anlægsrammen bliver reduceret med 20 mio. kr. i Rebild. Det må forventes, at kommunernes indtægter i givet fald bliver reduceret tilsvarende.

Det betyder, at opgaven med at genbesøge overførslerne fra regnskab 2021 på 136,6 mio. kr. bliver central i forhold til at løse kommunens anlægsudfordringer. Økonomiudvalget bedes drøfte hvilke anlægsprojekter fra 2021, der kan udskydes eller opgives, for at give økonomisk råderum til helt nødvendige anlæg. Fagudvalgene vil få samme mulighed på juni-møderne for at gennemføre en prioriteringsdrøftelse af de overførte anlæg. Administrationen vil på baggrund af drøftelserne fremlægge et forslag til samlet prioritering af anlæg i forbindelse med præsentationen af basisbudgettet for byrådet i august.

Den videre proces

Blandt andet på baggrund af kommunernes relativt høje kassebeholdninger forventer KL yderst begrænsede lånemuligheder. Låneadgangen vil formentlig fortsat begrænse sig udelukkende til den automatiske låneadgang til f.eks. energiforbedringer og opkøb af landbrugsarealer.

På den baggrund er vurderingen, at eventuelle udfordringer på driftsvirksomheden skal håndteres indenfor rammerne af basisbudgettet, der som udgangspunkt kun indeholder tekniske reguleringer, som pris- og lønfremskrivning af budgettet, beregning af demografi for de normtalsbudgetterede områder og indarbejdelse af politiske beslutninger med virkning for 2023 – 2026.

Efter regeringsaftalen er indgået primo juni, vil der primo juli blive udarbejdet en vurdering af den samlede balance i kommunens økonomi, hvor både indtægter og udgifter indgår. På dette grundlag vil Administrationen vurdere, om der er behov for justeringer af den videre proces, herunder om der er behov for, at fagudvalg tilvejebringer et yderligere råderum.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0