Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.


Hermed gives kort status på budgetlægning 2023-2026 forinden udvalgsmøderne i juni. I sagen er oplistet en række udfordringer indenfor kommunens anlægs- og driftsvirksomhed. I det vedtagne budget for 2022-2025 er der indarbejdet råderumsreduktioner på 0,5% årligt. Det forventes, at regeringen ikke vil øge kommunernes økonomiske råderum. Derfor står kommunen overfor en prioriteringsopgave i forbindelse med budgetlægning for 2023-2026. Fagudvalgene bedes i samarbejde med fagområderne vurdere hvilke udfordringer områderne har, og igangsætte initiativer, der kan imødekomme disse indenfor det forventede basisbudget for de enkelte bevillinger og fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunerne oplever igen her i 2022, at der er voldsomme begivenheder og ændringer, som påvirker både økonomi og opgaver i den kommunale sektor.

Krigen i Ukraine medfører en flygtningestrøm til bl.a. Danmark. Det betyder at kommunerne får øgede udgifter til forsørgelse, skole mv. til de nye borgere. De økonomiske merudgifter i 2022 vil blive håndteret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Regeringen er dog indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Ligeledes kan ledigheden blive påvirket, hvis krigen medfører en større og vedvarende nedgang i forbruget.

Økonomien er på en række områder fortsat påvirket af corona-situationen. Der har her i årets første måneder været ekstra udgifter til vikardækning og testning. Der er i vurderingen taget højde herfor.

Energipriser har de seneste måneder været stigende, der er dog store forskelle på, hvor meget det betyder for den enkelte institution, da det især afhænger af varmekilden. Udviklingen i udgifterne til energi følges tæt i de kommende måneder.


Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 12,1 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. på anlæg.



Regnskab 2021 endte med et likviditetstræk på 13,3 mio. kr. og i det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med en forøgelses af likviditeten på 0,3 mio. kr., der er dog godkendt overførsler for drift og anlæg for godt 148 mio. kr. Hertil kommer, at der for driften foventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 31 mio. kr. Det betyder, at der skal forventes et betydeligt likviditetstræk i 2022, som det fremgår af nedenstående.


På beskæftigelsesudvalget er der merforbrug, som især skyldes, at der her i årets første måneder er store udgifter til sygedagpenge. På Børne- og Familieudvalget er det stigende udgifter til specialdagtilbud og specialundervisning, der presser økonomien.

For Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er det primært den øgede aktivitet både i hjemmeplejen og sygeplejen der giver merforbrug, hertil kommer det overførte merforbrug fra tidligere år.


Det forventede forbrug på anlæg på 117,2 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på 127,9 mio. kr. og indtægter på 10,7 mio. kr. Det oprindelige budget på anlæg i 2022 er 80 mio. kr. i udgfter og 7,5 mio. kr. i indtægter.


For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Hermed præsenteres en samlet økonomivurderingen pr 31. marts 2022.


Vurderingen viser et forventet merforbrug på driften på 12,1 mio. kr. ud af et budget på knap 1,9 mia. kr. og på anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 91,9 mio. kr. ud af et nettobudget incl. overførsler på 209,1 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

Økonomi

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 237,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 15,9 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 253,7 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2021, som er besluttet på byrådets møde i april 2021. Økonomiudvalget har samlet fået overført 19 mio. kr. i overskud fra regnskab 2021

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen pr. 30. april 2022 for Økonomiudvalget viser et forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0