Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 65,9 mio. kr. Dermed er der 1,7 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 2 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 1,2 mio. kr., så forventningen til årets resultat er et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,6 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,6 mio. kr.

Stigningen på 0,6 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

  • 21 nye indsatser (heraf 4 nye anbringelser); 0,7 mio. kr.
  • 16 ophørte indsatser (heraf 1 anbringelse); -0,6 mio. kr.
  • Flere visiteringer til Rebild Kommunes familiehus; 0,3 mio. kr.
  • 40 ændringer af eksisterende indsatser; 0,2 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er pr. oktober disponeret udgifter for samlet 65,9 mio. kr. ud af budgettet på 67,6 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2015. Dermed er der 1,7 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 2 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 1,2 mio. kr. Dermed er forventningen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget udtrykker tilfredshed med, at der forventes en samlet bud-getoverholdelse på udvalgets område.

Udvalget tager stilling til det akkumulerede underskud på særlige dagtilbud ved regnskabs-afslutning. Forvaltningen udarbejder et notat over mulighederne for finansiering indenfor udvalgets eget budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets tredje og sidste samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget for de første tre kvartaler i 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen indgår overførsler fra år 2015, som besluttet på byrådets møde i april samt Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om gældssanering på skoleområdet.  

Samlet set er vurderingen for Børne- og Ungdomsudvalget at budgettet stort set balancere dog forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

  • Børn og unge med særlige behov - der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
  • Dagtilbud - der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud på 3,5 mio. kr.
  • Folkeskoler - der forventes balance

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0