Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. december (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med december holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. december, at der er foretaget disponeringer for 4,4 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Medregnet sidste års merforbrug forventes det samlede resultat at ende i et merforbrug på godt 0,1 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer fortsat et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

I 2019 er der et samlet budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 71 mio. kr., dermed er budgettet for 2019 overskredet med 0,9 mio. kr. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 0,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. som ved sidste status.

Siden sidste status har der været en nettotilgang i de disponerede udgifter på 0,4 mio. kr. Samlet har der været ændringer i 93 indsatser, hvoraf 22 er nye indsatser, 13 indsatser er ophørt og 58 er ændringer i eksisterende indsatser. Nedenstående tabel viser hvordan ændringen på 0,4 mio. kr. fordeler sig. Ved sidste status var der indregnet en forventet tilgang resten af året på 0,6 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat med 0,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr., idet vi forventer der vil komme ændringer i disponeringen resten af året.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Status pr. december 2019 viser, at Center Famiile og Handicap har disponeret udgifter på 71 mio. kr. Budgettet er på 70,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Center Familie og Handicap forventer en tilgang resten af året på omkring 0,2 mio. kr. og dermed forventer vi fortsat et merforbrug på 1,1 mio. kr. 

Beslutning

Godkendt.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0