Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Der er udarbejdet et udkast til ny styrelsesvedtægt for skolerne på baggrund af Budgetaftalen 2024-2027 og udviklingsplanen for skole- og dagtilbudsområdet, Vision 2030 og ny tildelingsmodel samt Aftale om afbureaukratisering og frisættelse i Rebild Kommune og med blik for Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram. Udkastet til styrelsesvedtægten inkl. bilag forslås sendt i høring ved skolernes bestyrelser inden politisk genbehandling i november (med undtagelse af bilag 4 'Økonomi' og dele af bilag 5: 'Specialtilbud', som har været i høring i 1. halvår 2024).

Text

Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt fortsat, at budgettet kan blive udfordret med tilgang af nye sager og prisstigninger generelt. Forventning lige nu er et merforbrug på omkring 1,6 mio. kr. i 2024, men det afhænger helt af hvordan tilgangen bliver resten af året.

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.


Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 75,5 mio. kr. Dermed er der 1,9 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af tilgange på anbringelsessager, flere støttende indsatser som følge af Barnets Lov samt prisstigninger der er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med. Forventningen lige nu er en nettotilgang på omkring 3,5 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 1,6 mio. kr.


Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.


Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. maj. Der er en samlet stigning i disponerede udgifter på 1 mio. kr. fordelt på 199 indsatser. Der indgår tilgange af nye indsatser på 1,5 mio. kr., ophørte indsatser for -0,6 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,1 mio. kr.


Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i juni 2024 disponeret med omkring 667 helårsindsatser men til lavere gennemsnitspriser. Udgifter til anbringelser ligger på et højere niveau sammenlignet med budgetforudsætningerne, men samtidig er der øget indtægter i form af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggelse indsatser) ligger højt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Resume

Disponeringsregnskabet for det specialiserede børne- og ungeområde pr. juni 2024 viser disponerede udgifter på 75,5 mio. kr. Budgettet er på 77,4 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2023. Der er således 1,9 mio. kr. tilbage af budget 2024. Såfremt forbrug og årsudviklingen følger samme mønster som tidligere år, forventer Center Familie & Handicap på nuværende tidspunkt at budgettet kan blive udfordret i forhold til tilgang af nye sager og prisstigninger generelt. Vurderingen på nuværende tidspunkt er et samlet merforbrug på omkring 1,6 mio. kr i 2024.

Text

Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Generelt


Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurdering at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten genoprettes i overensstemmelse med den økonomiske politik.


Som følge af trepartsforhandlingerne tildeles udvalgte overenskomstgrupper ekstra lønstigninger udover den generelle lønstigning. De økonomiske konsekvenser heraf er fortsat forbundet med en vis usikkerhed. I denne økonomiopfølgning forudsættes det, at Rebild kommune kompenseres økonomisk, så stigningen ikke påvirker det endelige resultat.


Udvalgets område



Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 4,1 mio. kr. Forventningen for indeværende år eksklusiv overførsel fra regnskab 2023 er et merforbrug på 0,4 mio. kr.


På Børn og unge med særlige behov forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 0,5 mio. kr. inklusiv driften af egne tilbud. I denne vurdering indgår på specialiseret socialområde for børn og unge med særlige behov med et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er 1,9 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgange af nye sager og ændringer af eksisterende sager, men med baggrund i tidligere års tendenser i forhold til tilgange af nye sager og ændringer forventer Center Familie og Handicap at tilgangen bliver omkring 3,5 mio. kr.


På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært skyldes et forventet merforbrug på særlige dagtilbud på 3,1 mio. kr. vurderet ud fra det nuværende antal børn. Vurderingen på institutioner og dagpleje er forbundet med større usikkerhed end normalt som følge af ny struktur og ny tildelingsmodel fra 01.08.24.


På skoleområdet forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. hvoraf de 3,8 mio. kr. er overførslen fra 2023, hvorfor årets resultat isoleret til 2024 er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er fortsat høje udgifter til elever med behov for ekstra indsatser og visiteringer til specialundervisning. Udgiften til transport er også væsentlig højere end tidligere, både fordi flere elever visiteres til specialtilbud, og på grund af stigende priser fra NT. Forventningen til transport er ved denne vurdering et merforbrug på 0,5 mio. kr.


For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderinger for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Monsido - statistik

Cookieinformation