Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.  

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af juni måned er foretaget disponeringer for 27 mio.kr. ud af et budget på 29 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser aktuelt mindreforbrug på for året på 0,1 mio.kr. Dog forventes det, at der vil være et par nye visitationer i starten af det kommende skoleår.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr., som politisk blev besluttet nulstillet ved godkendelse af årsregnskab 2018.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i kommunen og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i kommunen og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af juni måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud). I kolonnen yderst til højre fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i juni tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

 

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med juli måned 2019.

 

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af juni måned er foretaget disponeringer for 27 mio.kr. ud af et budget på 29 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser aktuelt et mindreforbrug på for året på 0,1 mio.kr. Dog forventes det, at der vil være et par nye visitationer i starten af det kommende skoleår.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af juni, at der er foretaget disponeringer for 3,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for juni, udviser regnskabet aktuelt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, ender årsregnskabet i et merforbrug på 0,3 mio.kr.  

Der forventes aktuelt et merforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af juni måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i juni tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Endelig fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Som det ses, er der ved udgangen af juni foretaget disponeringer for 3,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for juni, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Der forventes aktuelt et merforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,3 mio. kr.  

Serviceloven § 32

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Disponerede udgifter dd

Forventede disponerede udgifter 31/12

Samlede udgifter:

5.689.344

5.558.532

3.939.213

4.628.409

Specialbørnehave Læringscenter Himmerland

1.461.685

1.461.685

Specialbørnehave i anden kommune

1.060.740

1.060.740

Kommunal institution med støtte

1.416.788

1.416.788

Forventet revisitering og tilgang

0

689.196

Budget

4.998.400

Overførsel fra sidste år

-705.832

Forventet afvigelse indeværende år

-335.841

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med juni holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af juni, at der er foretaget disponeringer for 3,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for juni, udviser regnskabet aktuelt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, ender årsregnskabet i et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0