Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2019 et budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 67 mio. kr.

Siden sidste status er der en tilgang i de disponerede udgifter på 1,9 mio. kr. Ændringerne fordeler sig sådan:

Med disponerede udgifter på 67 mio. kr. er der 3,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 4 mio. kr. og dermed forventer vi på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Status pr. juni 2019 viser, at der er disponeret 67 mio. kr. af budgettet på 70,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Center familie & handicap forventer en tilgang på omkring 4 mio. kr. resten af året og dermed forventer vi et merforbrug på 0,9 mio. kr. 

Beslutning

Drøftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. halvår 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 531,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,6 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 533,6 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 6,1 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er ikke indarbejdet i denne vurdering, som er på baggrund af data pr. 30. juni 2019. Det vil blive medtaget i  forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september, hvor det således vil være muligt at måle effekterne af beslutningen.

Ved ØKV1 var vurderingen et forventet merforbrug på 2 mio. kr. Det er primært på det specialiserede børn og unge område udgifterne nu vurderes lavere.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0