Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.
I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af juni måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i juni tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Endelig fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.
Som det ses, er der ved udgangen af juni foretaget disponeringer for 3,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for juni, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,3 mio.kr.
Der forventes aktuelt et merforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,3 mio. kr.
Serviceloven § 32
|
Regnskab 2017
|
Regnskab 2018
|
Disponerede udgifter dd
|
Forventede disponerede udgifter 31/12
|
Samlede udgifter:
|
5.689.344
|
5.558.532
|
3.939.213
|
4.628.409
|
Specialbørnehave Læringscenter Himmerland
|
|
|
1.461.685
|
1.461.685
|
Specialbørnehave i anden kommune
|
|
|
1.060.740
|
1.060.740
|
Kommunal institution med støtte
|
|
|
1.416.788
|
1.416.788
|
Forventet revisitering og tilgang
|
|
|
0
|
689.196
|
Budget
|
|
|
|
4.998.400
|
Overførsel fra sidste år
|
|
|
|
-705.832
|
Forventet afvigelse indeværende år
|
|
|
|
-335.841
|
- = merforbrug og + = mindreforbrug
|
|
|
|
|
Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med juni holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.
