Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og UngdomsudvalgetDisponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Indstilling


at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning. 

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. Siden sidste opgørelse er budgettet tilført samlet 0,4 mio. kr. på baggrund af følgende:

  • Overført mindreforbrug fra 2015 på 1 mio. kr.
  • Korrektion af besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af investering i Ipads til de socialfaglige tilbud. Besparelsen var ved en fejl lagt ind på budgettet for administration Center familie og handicap, men burde være lagt ind på myndighedsområdet. Budgettet er derfor reduceret med 0,3 mio. kr. samlet for årene 2014-2016.
  • Fra juni 2016 forventes en opnormering af familieplejeområdet ved ansættelse af en ekstra familieplejekonsulent. I den forbindelse er der flyttet 0,3 mio. kr fra budgettet over til socialfaglige tilbud, hvor familieplejekonsulenterne aflønnes.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 57,1 mio. kr. Dermed er der 10,5 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato. Med baggrund i de seneste måneders tilgang er forventning lige nu, at tilgangen for resten af året kan nedsættes til 9 mio. kr. Dermed er forventningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,8 mio. kr. Forventet tilgang er nedskrevet med 1,9 mio. kr.

Stigningen på 0,8 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter bl.a.:

  • Tilgang på 2 børn/unge på aflastning og kontaktperson: 0,4 mio. kr.
  • Ændringer i eksisterende indsatser: 0,1 mio. kr.
  • Opnormering af team tidlig indsats fra 2 til 3 stillinger: 0,4 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og UngdomsudvalgetDer er lige nu disponeret 57,1 mio. kr. af budgettet på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015. Dermed er der 10,5 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Med baggrund i de seneste måneders tilgang er forventningen lige nu, at tilgangen for resten af året kan nedsættes til 9 mio. kr. Dermed er forventningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning og beder forvaltningen undersøge forbruget inden for særlige dagtilbud nærmere til næste møde og herunder anvise forslag til finansiering.

Indstilling


at økonomivurderingen behandles med henblik på budgetoverholdelse

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0