Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at budgettet kan blive udfordret med tilgang af nye sager og prisstigninger generelt.

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.


Budgettet for 2024 er på 77,6 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2023. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,7 mio. kr. Dermed er der 6,9 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af tilgange af anbringelsessager og prisstigninger generelt, som er større end fremskrivningsprocenten fra budget 2023 til budget 2024.


Nettoudgifterne i regnskab 2023 udgør foreløbigt 76,2 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der disponeret udgifter på 66,7 mio. kr., dermed har der fra februar 2023 - december 2023 været en nettotilgang på 9,5 mio. kr., hvor af 1,6 mio. kr. er udgifter for tidligere år på refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Med baggrund heri forventer Center familie og handicap at nuværende restbudget i 2024 på 6,9 mio. kr. kan give udfordringer.


Regnskab 2023 viser samlet et foreløbigt resultat på 0,1 mio. kr. i merforbrug. Der mangler endelig opgørelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og regnskabsresultatet kan derfor blive ændret. Definitionen på en særligt dyr enkeltsag (2023) er, at udgiften er over 880.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 880.000 kr., 50% refusion for udgifter over 1.730.000 kr. og 75% for udgifter over 2.180.000 kr. En særligt dyr enkeltsag kan også være en familie med indsatser til flere børn, hvor udgifterne samlet kommer over refusionsgrænserne.


Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.


Tabel 2 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 649 helårsindsatser og der er i februar 2024 disponeret med 610 helårsindsatser. Forskellen mellem budget og disponering ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Resume

Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser pr. februar 2024 disponerede udgifter på 70,7 mio. kr. Budgettet er på 77,6 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2023. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at budgettet kan blive udfordret i forhold til tilgang af nye sager og prisstigninger generelt.

Text

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden

Text

Børne- og Familieudvalget

Monsido - statistik

Cookieinformation