I forhold til den kommende budgetproces skal opmærksomheden henledes på byrådet beslutning i januar 2021 om udsættelse af sagen moderniseringsplan og kapacitetstilpasning på ældreområdet. Det blev i den forbindelse endvidere besluttet, at de aftalte driftsbudgetudvidelser, der er planlagt indfaset fra og med 2022 samtidig skulle udsættes. Samtidig blev aftalen om udfasning af råderumsreduktion rullet tilbage, således der igen indarbejdes 0,5 % i råderumsreduktion i alle årene.
Der er vedhæftet et forslag til budgetvejledning og proces for budget 2022-25.
Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer og drøftelserne heraf.
Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:
- Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.
- Budgetproceduren skal medvirke til at fastholde målene i den økonomiske politik
- Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.
- Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.
Af den økonomiske politik 2018-2021, fremgår det at det er Byrådets mål, at:
- have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.
- have et bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.
- have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger, svarende til ca. 90 mio. kr. i 2022
- at låneoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
- der som udgangspunkt sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld over de kommende 4 år for dermed at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder (eksklusiv ældreboliger).
- økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.
- taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.
Budgetvejledningen indeholder endvidere forslag til tidsplan, der beskriver processen fra det aflyste visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til sidst at ende med en opfølgnings- og informationsfase.
Det er forvaltningens vurdering, at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.
I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en yderligere reduktion af fremskrivning på løn og priser (der er besluttet indarbejdet reduktion af fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2021-24). Det bemærkes, at de 0,5 % ikke er afsat som en særlig pulje, men indgår i bundlinjen.
Budgetdagen er i lighed med sidste år om dagen i stedet for aftenen med start kl 8.30.
Endelig skal der gøres opmærksom på, at ændring af tildelingsmodel for 10. kl. er under forudsætning af politisk godkendelse.