Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

Den eksisterende Handicappolitik blev godkendt i 2012. Handicaprådet ønsker nu, at få revideret politikken og gjort den mere handlingsorienteret og levende med indsats og ansvar fra alle kommunens fagområder. Der fremlægges tids- og procesplan med mål om en færdig revideret og godkendt politik i marts 2019. Tids- og procesplan for revidering af Handicappolitikken er på alle fagudvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.  

Økonomi

Forventningen på nuværende tidspunkt er at nettoforbruget holdes indenfor budgettet.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde.

Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne. Det ses af grafen, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 13. april viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 108,8 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - et fald på 3,3 mio.kr. I sammenligning med disponeringen i marts, som var på 108,9 mio. kr., ses et stabilt niveau. Der er hermed 3,4 mio. kr. tilbage af budgettet. Dette beløb skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager, afgange i løbet af året.   Siden sidste disponering, er der sket:
Ændringer i eksisterende foranstaltninger: -0,5 mio. kr.
Afgang af borgere:    0,0 mio. kr.
Tilgang af borgere:  0,4 mio. kr.De sidste takster er opdater til 2018 priser, og har bevirket et fald i udgifterne med ca. 0,6 mio. kr., som er indeholdt i ændringerne.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste. Tendensen de foregående har været en stigning på disponeringen i løbet af året, og regnskab 2017 endte ud med et nettoforbrug på 114,2 mio. kr. Forventningerne til år 2018, er nu stabilitet, og at nettoforbrug for 2018 kan holdes indenfor budgettet.

I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der er pr. april 2018 disponeret 108,8 mio. kr. af et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. Dermed er der 3,4 mio. kr. tilbage til tilgange, afgange og ændringer af indsatser resten af året. På grund af merforbrug i regnskab 2017 er der foretaget en negativ overførsel på 1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et stabilt niveau, og at udgifterne til det specialiserede voksen område derfor kan holdes indenfor budgettet.

Beslutning

Udfordringer indenfor Sundhedsudvalgets område blev drøftet. Voksen med særlige behov
Sundhedsudvalget ønsker et budgetnotat om perspektiver i fortsættelse af den særlige indsats omkring udgiftsstyring med henblik på den videre drøftelse om budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22 

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:

Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0