Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,8 mio.kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområde pr. september 2023.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 143,4 mio.kr. Samlet set er der i 2023 et budget på 141,6 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023.

Siden sidst er disponeringen faldet med 0,4 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 142 foranstaltninger, 49 er ophørt, og 58 nye er kommet til. Særligt på Botilbudsområdet, borgere med socialproblemer (§109 og §110), er udgifterne ændret.


Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 505 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:


Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Resume

Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. september 2023 et forventet forbrug på 143,3 mio. kr. mod et budget på 141,6 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr.

Text

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 274,5 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Resume

Økonomiopfølgningen ultimo august 2023 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 274,5 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,2 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 10,3 mio. kr. (inkl. afrundinger)

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0