Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Text

Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Økonomi

Se bilag for yderligere redegørelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. for regnskab 2022, hvori der indgår en positiv overførsel fra regnskab 2021 på 8,1 mio. kr. En del af det overførte mindreforbrug kommer fra regnskab 2019, hvor der blev indført forbrugsstop sidst på året.




På børn og unge med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som fordeler sig med 0,7 mio. kr. på driften af egne tilbud, fondsmidler til Børnecenter Himmerland 0,8 mio. kr. og 1,4 mio. kr. på Center Familie og Handicaps bevillinger af indsatser til børn og unge i alderen 0-22 år.


Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. Der var fra tidligere år overført samlet 0,9 mio. kr. Der er merforbrug på enkelte dagtilbud samt særlige dagtilbud efter serviceloven §32.


Folkeskole viser et samlet merbrug på 9,0 mio. kr. Der var fra tidligere år overført samlet 5,5 mio. kr. Der er merforbrug på de fleste skoler, svingende fra 5,4 mio. kr. i merforbrug til 0,4 mio. kr. i mindreforbrug, og merforbrug på transport til-/fra skole.


For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. Bilagene bliver en del af det samlede regnskab for 2022. Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.


I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.


Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for udvalgets område godkendes.

Resume

Fremlæggelse af driftsregnskab for 2022 for Børne- og Familieudvalgets område.

Regnskab 2022 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. Der er samlede udgifter på 591,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 579,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra

regnskab 2021 på 8,1 mio. kr.


Vedhæftede bilag bliver en del af det samlede regnskab for 2022, der behandles på økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2023.

Text

Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2023 bliver 118,8 mio. kr. højere. Det bemærkes, at den samlede anlægsbevilling for 2023 herefter er markant højere end Rebild Kommunes anlægsramme og det nettobeløb på 73 mio. kr. der indgår i budget 2023-2026 for året 2023. Nettobeløbet på 73 mio. kr. er en ramme for anlæg i 2023, som kommunen af hensyn til likviditeten bør holde sin anlægsudgift på. Det betyder, at der efter overførslen skal tages stilling til, hvordan der sikres et anlægsniveau, der som udgangspunkt holder sig under 73 mio. kr. eller hvilke alternative initiativer der skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.


Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,4 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 118,8 mio. kr. - forskellen skyldes at der ikke sker videreførsel af Køb/salg af jord (privat og erhverv). Se i øvrigt bemærkningerne nedenfor.


På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 15,5 mio. kr., som primært vedrøre Ny børnehave i Nørager.


På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 50,9 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter, Halprojekt Haverslev, Haller/vedligeholdelse og Kultur og Fritids anlægspulje - forening.


På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 5,8 mio. kr., som primært vedrører Udvidelse af Ådalscentret.


På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,1 mio. kr., som bl.a. vedrører forskellige byggemodningsprojekter, Nedrivning og landsbypuljer, Støvring Ådale projektet, Klimastrategi herunder Mastrup søerne, Ny Nibevej, områdefornyelsesprojekter og Klepholm bro.


På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. som primært vedrører helhedsorienteret energi/bygningsrenovering.


De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.



For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 118,8 mio. kr. henvises til dokumentet, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Monsido - statistik

Cookieinformation