Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at vedhæftede høringssvar til NT godkendes

at budgetudfordringen overgår til budgetforhandlingerne for 2023.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. september 2022, pkt. 122:

Indstilling godkendt.Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2022, pkt. 178:

Indstilles godkendt.  

Der tages kontakt til NT om passagertal med henblik på håndtering af budgetudfordringer.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 227:

Indstilles godkendt.

Økonomi

NT's budgetforslag for 2023 er 1,1 mio. kr. større end Rebild Kommunes basisbudget.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres op til 29,8 mio. kr., ved at budget 2023 øges med 1,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

NT’s bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2023. Budgettet er behandlet på NT’s repræsentantskabsmøde og godkendt af NT’s bestyrelse til bestyrelsesmøde 23. juni 2022.

Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsfristen for budgetforslaget for 2023 er 30. september 2022, men justeringer og ændringer til den enkelte kommunes eget serviceniveau med betydning for budgettet, vil kunne indmeldes til NT frem til 16. november 2022.

Det endelige budget for 2023 godkendes til NT’s bestyrelsesmøde 2. december 2022.

NT oplyser, at to helt centrale forhold har en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik i øjeblikket og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation, som NT har set siden andet halvår af 2021 - og i særdeleshed i første halvår af 2022 - og specielt de voldsomt stigende energipriser sætter meget tydelige aftryk på budgetforslaget for 2023. Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Forventningen er dog at passagertallet kommer tilbage på niveauet fra før COVID-19.

De afgørende forudsætninger for NT-budgettet bygger på:

  1. Takststigning på 4,9 % fra 2023
  2. Ingen COVID-19 påvirkninger
  3. Prisreguleringer i gældende kontrakter med operatører
  4. Prisreguleringer på øvrige omkostninger foretages kun på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. branche-prisindekset

5. Forventning om stigninger i priser på nye udbud



Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's seneste budgetforslag for 2022 medtaget.



I budgetforslaget ses en stigning på 2 mio. kr. fra NT's seneste budgetforslag for 2022 til budgetforslaget for 2023. Der er i forhold til 2022 ingen forskel i serviceniveauet for Rebild Kommune. Stigningen fra 2022 til 2023 skyldes stigninger på NT´s operatørudgifter under både bustrafikken og flextrafikken. At udgifterne på flextrafikken samlet set falder, kan tilskrives en regulering vedr. tidligere år, der afregnes i 2023, på samlet 1,4 mio. kr.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2023.



Rebild kommunes basisbudget udgør 28,7 mio. kr. mod NT´s budgetforslag på 29,8 mio.kr., en difference på 1,1 mio.kr. i merudgifter. I NT's budgetforslag for 2023 er indregnet forventede reguleringer vedr. 2022.


Budgetforslag og udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt deres budgetforslag for 2023 i høring.


Formand Søren Kusk og direktør Thomas Eybye Øster fra NT har bedt om at måtte besøge Teknik- og Miljøudvalget, og de deltager i dette udvalgs møde kl. 15.30.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rebild Kommune beslutter om etablering af det foreslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdækning de første tre år, kan godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. maj 2022, pkt. 70:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 142:

Indstilles godkendt på betingelse af, at alle øvrige 10 nordjyske kommuner tilslutter sig etableringen af tilbuddet. Tilslutter ikke alle nordjyske kommuner sig, forelægges sagen på ny.


Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Byrådet, 19. maj 2022, pkt. 95:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.



Genoptagelse af sag:

Status for behandlingen i kommunerne er nu følgende:

- Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Aalborg, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Thisted kommuner har alle godkendt indstillingen.
- Brønderslev Kommune afventer budgetforhandlingerne.
- Rebild Kommune støtter - under forudsætning af at kommunerne bredt set bakker op.
- Læsø og Morsø kommuner har ikke godkendt indstillingen.

På møde i KKR Nordjylland den 24. juni var der enighed om, at sagen genoptages i KKR efter kommunernes budgetvedtagelser med henblik på endelig beslutning. Det sker på mødet i KKR Nordjylland den 18. november 2022. Derfor skal de kommuner, der endnu ikke har en 100 pct. politisk afklaring, være færdige med behandlingen senest med udgangen af oktober. Herunder revideret oversigt over udgiftsfordelingen ved de 3 scenarier hvor Læsø og Morsø ikke indgår:



Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og derefter Byrådet beslutter, om Rebild Kommune godkender det reviderede forslag med en forretningsmodel hvor Morsø Kommune og Læsø Kommune ikke indgår.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 226:

Det indstilles, at Rebild Kommune godkender det reviderede forslag med en forretningsmodel, hvor Morsø Kommune og Læsø Kommune ikke indgår.

Sagsfremstilling


Direktørkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland som er målrettet børn og unge med bl.a. svær selvskadende adfærd. Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdækning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret.

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig at det er svært at finde tilbud som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse, hvor også data for Rebild Kommune er angivet).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt at det er nødvendigt at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen – det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdækning de første år efter tilbuddet er etableret.

Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år og at Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr. som skal fordeles mellem kommunerne over en tre-årig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.

Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi, og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre. Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier fordelt efter kommune.

Endelig skal det anføres, at Morsø og Læsø Kommuner har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Genoptagelse af sag: Sagen om etablering af nordjysk døgntilbud for børn og unge med selvskadende blev behandlet Børne- og Familieudvalget 4. maj 2022, i Økonomiudvalget den 11. maj 2022 og i Byrådet 19. maj 2022, hvor indstillingen om etablering af døgntilbud af Byrådet blev "godkendt på betingelse af, at alle øvrige 10 nordjyske kommuner tilslutter sig etableringen af tilbuddet. Tilslutter ikke alle nordjyske kommuner sig, forelægges sagen på ny."


Idet der nu er truffet beslutning i de øvrige nordjyske kommuner, forelægges sagen på ny for Byrådet. Tidligere sagsfremstilling samt beslutninger indgår nedenfor.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byråd anbefaler

at byggeregnskabet godkendes, og

at overskuddet på kr. 412 tilføres kassen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 224:

Indstilles godkendt.

Monsido - statistik

Cookieinformation