Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter økonomivurderingen.
Sagsfremstilling
Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.09.2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 497,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 3,5 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 501,4 mio. kr. Det korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget på samlet 6,6 mio. kr. i mindreforbrug.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.
Årets tredje økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalget viser et forventet regnskab på 497,9 mio. kr. Det korrigeret budget inklusiv overførsler er på 501,4 mio. kr. Det giver en forventet samlet afvigelse på 3,5 mio. kr. i mindreforbrug
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.
Årets tredje økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalget viser et forventet regnskab på 497,9 mio. kr. Det korrigeret budget inklusiv overførsler er på 501,4 mio. kr. Det giver en forventet samlet afvigelse på 3,5 mio. kr. i mindreforbrug
Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.09.2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 497,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 3,5 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 501,4 mio. kr. Det korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget på samlet 6,6 mio. kr. i mindreforbrug.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter økonomivurderingen.
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.