Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Børne – og Ungdomsudvalget tog økonomivurderingen til efterretning.

Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at bsp;At udvalget drøfter økonomivurderingen.

Økonomi

 Ingen

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for Børne- og ungdomsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2015 og kendte ændringer.

Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget ekskl. forventet overførsler fra regnskab 2014, da vurderingen på grund af dagsordensfrister er udarbejdet før, overførslerne er politisk godkendt i byrådet.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 471,7 mio. kr. på Børne- og ungdomsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 0,3 mio. kr. i mindreforbrug. Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 11,7 mio. kr. i mindreforbrug og 12,2 mio. kr. i merforbrug på Børne og Ungdomsudvalgets område.  

Nedenfor er der en samlet oversigt fordelt på sektor.

Børn med særlige behov: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er forventet merindtægter på opholdsbetaling på Børnecenter Himmerland på grund af overbelægning.

Dagtilbud: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er et forventet merforbrug på dagplejen.

Folkeskole: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er et forventet mindreforbrug på vidtgående specialundervisning.

 

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplander henvises til bilag - ØKV1.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget. 

Hermed præsenteres årets første samlede økonomivurdering for Børne- og ungdomsudvalget. Vurderingen viser på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 471,7 mio. kr. Det giver en forventet afvigelse på 0,3 mio. kr. i mindreforbrug forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2014. Økonomivurderingen er udarbejdet ekskl. de forventede overførsler fra regnskab 2014, da vurdringen på grund af dagsordensfrister er udarbejdet før, overførslerne er politisk godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskaberne til efterretning.

Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning

Økonomi

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1,3 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på små 1,6 millioner kroner i 2015. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 0,3 millioner kroner for de to områder.  

Sagsfremstilling

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Ultimo april 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 11 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 6 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.290.088 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

Tilbudstype

Antal børn

Disponeret udgifter 2015

Specialtilbud andre kommuner

5

2.344.106 kr.

Egne tilbud

6

970.982 kr.

Samlet disponering

3.315.088 kr.

Budget

2.025.000 kr.

Forventet merforbrug

1.290.088 kr.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Der er siden sidste disponeringsregnskab kommet endnu en elev i AK-klassen.

Disponeringsregnskab pr. ultimo april 2015:

Disponeringsregnskabet for skoelområdet viser således et forventet mindreforbrug på små 1,6 millioner kroner.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0