Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på familieområdet - oktober 2018

På familieområdet er der udvalgt 10 sager til gennemgang.

Afgørelse og serviceniveau:

Af de 10 sager, er der i 7 af sagerne truffet afgørelse indenfor de sidste to måneder. Afgørelserne er både individuelle, konkrete og indeholder partshøringer og faktiske oplysninger. Der er henvist til korrekt lovgrundlag og der er i 6 af sagerne fremsendt klagevejledning ifm. afgørelsen.

Serviceniveau er anvendt i alle sager.

Udviklingspunkter og indsatser:

Et par afgørelser er for korte – der henvises ikke specifikt og borgerrettet nok. Der bør fremadrettet være mere fokus på læring ift. til de to forhold og fokus på partshøring før der træffes afgørelse.

Der er behov for at få indhentet skriftlige samtykkeerklæringer. Dette arbejdes der allerede på.

Det er generelt et læringspunkt at udarbejde præcise og konkrete afgørelser. Dette læringspunkt anvendes til samlet læring og udvikling på tværs af teams i det interne uddannelsesforløb ”En styrket myndighedsindsats” gennem efterår og vinter 2018/19. Faglig koordinator er i gang med gennemgang af samtlige sagsstammer (alle rådgiveres sager) i samarbejde med funktionsleder.

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på børnehandicapområdet - oktober 2018

På børnehandicapområdet er der udvalgt 5 sager til gennemgang. Sagerne er valgt tilfældigt og har udgangspunkt i handicapkompenserende merudgifter jf. Servicelovens § 41 og Tabt Arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42

Afgørelse og serviceniveau:

Der er juridisk korrekte afgørelser i alle sager. Afgørelserne er individuelle, konkrete og indeholder hovedhensyn og faktiske oplysninger. Der er henvist til korrekt lovgrundlag og der er medsendt klagevejledning. Serviceniveau anses for overholdt i alle sager

Udviklingspunkter og indsatser:

Et par afgørelser er lidt korte. Der bør fremadrettet være mere fokus på beskrivelsen af det individuelt borgerrettede. Der er fortsat behov for fokus på at få indhentet nye samtykkeerklæringer. I et par sager bør det undersøges, om der fortsat er berettigelse til den bevilgede indsats for at sikre overholdelsen af Rebild Kommunes serviceniveau

Den enkelte sag drøftes med den ansvarlige rådgiver.  Læringspunkter anvendes til samlet læring og udvikling i teamet.

Resume

Sagen afgøres i Børne- og Familieudvalget

Det kvalitative ledelsestilsyn foretages hvert kvartal på området for udsatte børn og unge, og fokuserer denne gang på afgørelser og serviceniveau. Tilsynet tager udgangspunkt i Deloittes skabelon, der er udviklet til formålet. Se også bilag med plan for ledelsestilsyn.

De gennemgåede sager i ledelsestilsynet er valgt ud fra følgende kriterier: 

  • Repræsentativt fra alle rådgivere 
  • Fordelt mellem de respektive foranstaltningstyper
  • Fordelt mellem nye og løbende foranstaltninger

Ledelsestilsynet omfatter ikke sager fra Team Tidlig Indsats.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udmøntning af rammebesparelse drøftes igen på næste møde. Forvaltningen laver notat om mulig udmøntning af Fremtidens Folkeskole i 2019 samt centralt budget til IT på skolerne.

Jesper Greth, Lene Schmidt Aalestrup, Tommy Degn og Maybritt Toft Pedersen ønsker ikke rammebesparelse udmøntet ved afvikling af tilskud til pasning af egne børn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om udmøntning af budgetaftale 2019-22 til efterretning og drøfter udmøntning af rammebesparelse

Økonomi

Jf. budgetaftale 2019-22

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2019-22 indeholder en række beslutninger indenfor Børne- og Familieudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.

Beslutning

Beløb (mio. kr.)

År

Udmøntning

Bemærkning

Drift

Reduktion:

Decentralisering af dagplejens ledelse, vejledning og sparring

0,65 / år

Fra 2019

Politisk

Sag på BFU d. 14.11.18

Reduktion:

Pulje til fremtidens dagtilbud

0,2 / år

Fra 2019

Administrativt

Reduktion:

Dagtilbud 2-sprogede

0,2 / år

Fra 2019

Administrativt

Reduktion:

Puljer på fælleskonto skoler, dagtilbud og SFO

0,4 / år

Fra 2019

Administrativt

Reduktion:

Fremtidens folkeskole

0,4 / år

Fra 2019

Administrativt

Reduktion:

Rammebesparelse

0,5 / år

Fra 2019

Politisk

Se nedenfor

Tilførsel:

Vidtgående specialundervisning

3,5 / år

Fra 2019

Administrativ, tillægges nuværende budget på 24,8 mio. kr.

Disponeringsregnskab følges på alle BFU-møder

Der er ikke taget stilling til overført merforbrug fra 2017

Tilførsel:

Tildelingsmodel i folkeskolen

0,5

2019

Administrativt

Tilførsel:

Indsats for uddannelsesparathed

1,1 i 2019

0,9 fra 2020

Fra 2019

Politisk

Sag på senere BFU-møde

Samarbejde med UU under Arbejdsmarkedsudvalg og Ungdomsskolen under Sundhedsudvalget

Anlæg

Moderniseringsplan daginstitutioner

4 i 2019

1 i 2020

4 i 2021

7 i 2022

2019-22

Politisk behandling af de enkelte projekter

Som udgangspunkt fast 4 mio. kr. hvert år, men variation pga periodeforskydning

Der udarbejdes ny moderniseringsplan i 2019/20

Moderiseringsplan skoler

2,5 i 2019

4 pr. år i 2020-22

2019-22

Politisk behandling af de enkelte projekter

Som udgangspunkt fast 4 mio. kr. hvert år, men variation pga periodeforskydning

Der udarbejdes ny moderniseringsplan i 2019/20

Ny daginstitution Støvring / Klepholmvej

8,65 i 2019

12 i 2020

2019-20

Projekt er igangsat

Tilførsel af 6 mio. kr. pga af udvidelse til 40/60 børn

Samlet indskoling / børnehave i SFO Skørping

4,5 i 2019

5 i 2020

2019-20

Projekt er igangsat

Der er afsat 6,4 mio. kr. fra moderniseringsplan skoler til projektet

Øget skolekapacitet i Støvring

8,5 i 2020

21,5 i 2021

2020-21

Politisk

Tilførsel af 6 mio. kr. ift. budget 2018-21

Børnehave i Nørager

1,525

2022

Politisk

Udmøntning af rammebesparelse

Byrådet har med budget 2019-22 besluttet en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på BFUs område fra 2019 og frem. Rammebesparelsen kan enten udmøntes ved et af de forslag, som var beskrevet i sparekataloget eller ved anden reduktion.

Forvaltningen kan kun anvise få muligheder for udmøntning af rammebesparelse ud over forslag i sparekatalog. Forvaltningen kan pege på flg. to muligheder:

- Reduktion på Fremtidens Folkeskole. Puljen er på 3,7 mio. kr. i 2019

- Afvikling af tilskud til pasning af eget barn. Ordning evalueres på nærværende møde. Budget til ordning er på 0,75 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Udmøntning af budgetaftale 2019-22.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0