Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling


at disponeringsregnskaberne tages til efterretning.

Økonomi

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,47 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på godt 1,3 millioner kroner, dvs. et samlet merforbrug på 2,1 millioner kroner.

I juni måned behandlede besluttede udvalget, at der tages stilling til merforbruget på særlige dagtilbud i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio august 2016: Tilbudstype

Antal børn

Disponeret udgifter 2015

Specialtilbud andre kommuner incl. Skibsted

7

2.876.819 kr.

Egne tilbud

7

1.922.711 kr.

Samlet disponering

4.799.530 kr.

Budget

-2.048.700 kr.

Midler fra Fremtidens dagtilbud til dækning af merforbrug (BU beslutning i maj)

-488.921 kr.

Omkontering - grundet fejlkontering

-104.414 kr.

Overført merforbrug 2015

1.319.694 kr.

Forventet merforbrug 2016

3.477.189 kr.

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,47 millioner kroner.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Disponeringsregnskab medio august 2016:

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på godt 1,3 millioner kroner. Det må dog forsat forventes, at der sker en stigning i løbet af året.

Siden sidste disponering er dersket en stigning i udgifter til Skibstedskolen og elever udenfor kommunen grundet ny/revisiteringer.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 63,8 mio. kr. Dermed er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 4 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 2,3 mio. kr. Forventningen er derfor fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 1,3 mio. kr.

Stigningen på 1,3 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

  • Tilgang på 5 nye anbringelser: 1,7 mio. kr.
  • Tilgang forebyggende indsatser: 0,3 mio. kr.
  • Ændring af eksisterende indsatser: 0,3 mio. kr.
  • Ophør på samlet: -1,0 mio. kr.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0