Sagsfremstilling
Særlige dagtilbud
Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens § 32.
Pr. december 2014 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 9 børn. Heraf er 4 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 5 børn modtager støtte i eget dagtilbud.
Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 865.000 kr. (jf.nedenstående tabel).
Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.
Tilbudstype |
Antal børn |
Disponeret udgift 2014 |
Specialtilbud andre kommuner |
4 |
1.885.518 kr. |
Egne tilbud |
5 |
944.822 kr. |
Samlet disponering |
2.830.340 kr. |
|
Budget |
1.996.100 kr. |
|
Forventet merforbrug |
865.240 kr. |
Specialundervisning
Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler.
Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013.
Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.
I maj måned 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner af det forventede mindreforbrug på specialundervisningsområdet, som følge af færre henvisninger til specialtilbud, til skolerne.
I nedenstående oversigt fremgår det forventede elevtal ultimo november:
20.2 undervisning |
||
Kroner |
Elevtal pr. november |
|
Ak- klassen |
7.208.000 |
26 |
Terndrup |
2.145.000 |
17 |
Karensminde |
922.000 |
8 |
Sortebakken |
1.251.000 |
11 |
AK-klassen - Skoven |
220.000 |
2 |
Udlægning af specialundervisning til skolerne for 2014 |
3.100.000 |
|
Ekstraordinær udlægning |
2.000.000 |
|
Skibstedskolen |
6.355.000 |
16 |
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt |
8.950.000 |
26 |
Special 10. klasse udenfor kommunen |
227.000 |
0 |
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje) |
1.060.000 |
11 |
Støttetimer udenfor kommunen |
149.000 |
2 |
20.2 SFO |
||
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner |
2.851.000 |
17 |
SFO - Skibstedskolen |
1.519.000 |
15 |
20.3 Interne skoler |
||
Interne skoler opholdssteder |
1.496.000 |
4 |
Samlet rest |
2.663.000 |
På baggrund af disponeringen for resten af 2014 forventes et mindreforbrug på små 2,7 millioner kroner på specialundervisningsområdet. Der er siden seneste disponeringsregnskab sket nogle forskydninger på området. Det øgede mindreforbrug skyldes, at udgifterne til elever uden for kommunen (særligt de interne skoletilbud) var mindre end først antaget. Derudover betyder den faldende visitation til specialtilbud udenfor kommunen(herunder til interne skoler) generelt faldende udgifter til specialundervisning. Jf. evaluering af specialundervisningen (jf. anden sag på Børne- og ungdomsvalget) varetager skolerne i større og større grad flere inklusionindsaster på skolerne for at inkludere eleverne så tæt på nærmiljøet som muligt. På baggrund af det forventede mindreforbrug foreslår forvaltningen, at der jf. beslutningerne ved udlægningen af midlerne, at der yderliger fordeles 1 million kroner til skolerne til at løse inklusionsindsatsen på den enkelte skoler.
En udlægning af yderligere 1 million samt dækning af merudgifterne på dagtilbudsområdet vil stadig betyde 800.000 million kr. i mindrefordrug, som kan overføres til budget 2015.
Forvaltningen foreslår i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, at puljen til udlægning af specialundervisningsmidler øges med 2 millioner kroner fra 2015, idet der jf. beregningerne i forhold til de elever vi kender for 2015 fortsat vil forvente et betydeligt mindreforbrg på området i og med at så høj en andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.