Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Ved udgangen af juni måned er der et merforbrug på omkring 3,3 mio.kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, er der et samlet forventet merforbrug for året på omkring 3,5 mio.kr. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt specialSFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen). Derudover er der udlagt 17,8 mio. kr. til skolerne udover det de får med tildelingsmodellen, som skal bruges på specialundervisning på distriktsskolen eller i kommunens specialklasser.

I tabellen ses de disponerede udgifter ved udgangen af juni måned (baseret på det aktuelle visiteringer). Derudover fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i juni tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Som det ses vil en overførsel af sidste års merforbrug, sammenlagt med dette års forventede merforbrug, ende i en samlet budgetoverskridelse på omkring 5,8 mio.kr. Heraf udgøres de 3,5 mio.kr. af årets forventede merforbrug mens de 2,3 mio.kr. er overførsler fra sidste år.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr måned til og med juli, samt budgettet for 2018 og disponeringsregnskabet for hele 2017.

 

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med juli måned 2018 samt fordelingen i hele 2017.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser ved udgangen af juni måned et merforbrug på omkring 3,3 mio. kr. for 2018 (inklusiv politisk besluttet tilførsel af 0,5 mio.kr. til budgettet). Tallene skal dog tages med et vist forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser et forventet merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. samlet for året. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Økonomi

Ved udgangen af juni måned er der et merforbrug, for 2018 på specialområdet dagtilbud, på omkring 0,1 mio. kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, tegner der sig et samlet merforbrug for året på omkring 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (er lige foretaget i juni).

De disponerede udgifter er for juni og er baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud. I tabellen fremgår desuden de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i juni tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Serviceloven § 32

Disponerede udgifter dd

Forventede disponerede udgifter 31/12

Forventet udgifter:

4.775.907

5.147.305

Specialbørnehave Læringscenter Himmerland

2.728.963

2.728.963

Specialbørnehave i anden kommune

522.432

522.432

Kommunal institution med støtte

1.524.512

1.524.512

Forventet revisitering og tilgang

0

371.398

Budget

4.706.692

4.706.692

Overførsel fra sidste år

0

Forventet afvigelse indeværende år

-69.215

-440.613

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med juli, samt budgettet 2018 og disponeringsregnskabet for 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med juni måned.

  

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af juni måned et merforbrug på omkring 0,1 mio. kr. for 2018. Tallene skal dog tages med et vist forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for juni, viser således et forventet samlet merforbrug på omkring 0,4 mio. kr. for 2018. 

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0