Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Budgetnotater oversendes til budgetdrøftelser.


Udvalget anbefaler, at indføring af minimumsnormeringer påbegyndes gradvist fra 2022 med børnetalsregulering af puljer og annullering af årlig besparelse på 0,5% på dagtilbudsområdet.


Udvalget drøftede muligheder for besparelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetnotater og muligheder for besparelser

Økonomi

Jf. budgetnotater


Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.



Økonomi

Jf. drøftelser.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2022-25 indenfor egne budgetrammer.



Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2021, pkt. 63:

Udvalget ønsker budgetnotater udarbejdet på følgende emner:

  • Indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet: ressourcebehov for at leve op til lovkrav
  • Konsekvens for skoleområdet af ændrede budgetforudsætninger i overslagsår (bortfald af budgettilførsel og genindførsel af årlig reduktion på 0,5%)
  • PPR: ressourcer i lyset af stigende børnetal mv.


Udvalget vil desuden på næste møde drøfte mulighed for besparelser på området.


Dertil kommer anlægsbehov jf. kapacitetssager på denne dagsorden.


Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.


Sagsfremstilling d. 9. juni 2021

Forvaltningen har udarbejdet to budgetnotater til dette møde:

- Budgetnotat om indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

- Budgetnotat om ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet

Budgetnotat om PPR kommer på udvalgsmødet i august.


Jævnfør beslutning på sidste udvalgsmøde, vil udvalget desuden drøfte muligheder for besparelser på udvalgets område.


Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget


Det fremgår af budgetprocedure for 2022-2025, som blev godkendt på byrådsmødet den 28. april 2021, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan starte de indledende drøftelser af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.


Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. april måned er forventet disponeringer for 28,8 mio.kr. ud af et budget på 30,1 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 1,3 mio.kr.



Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.


Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever, da der ikke en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal. Disponeringsregnskabet skal fortsat tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året.


I tabellen ses de disponerede udgifter pr. maj måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).




Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med maj måned 2021.


Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0