Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 2,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner indgår ikke i opgørelsen.




Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 68 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på omkring 0,2 mio. kr., heri indgår en nedjustering af forventet udgifter i 2021 på familieplejekonsulent og team tidlig indsats på samlet 0,9 mio. kr., så den reelle tilgang har været på 1,1 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nedsat med 1,1 mio. kr., så der nu er indregnet 3 mio. kr. i tilgang. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 71 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år på 0,1 mio. kr.


Ændringen i disponerede udgifter på 0,2 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 112 indsatser, 74 indsatser er ophørt og 100 nye indsatser er kommet til.




Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering udgør omkring 5,2 mio. kr., heraf forventer Center Familie og Handicap, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 3 mio. kr. De forebyggende indsatser er typisk disponeret med en kortere periode, så her forventer vi den største tilgang i løbet af året. Vi forventer 2,2 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre udgifter til anbringelser.


Resume

Sagen afgøres i: Børne- og familieudvalget


Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser, at der pr. september 2021 er disponeret omkring 68 mio. kr. af budgettet på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel på 0,1 mio. kr. fra regnskab 2020. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt fortsat et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0